Data pagamento : 28/01/2022
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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03/01/2022 | 357,68 | 327 | 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000009,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |